GabikaŠ
08.12.17,08:50
Chcem sa opýtať: kým nebola možnosť odpočítania si dane v ktoromkoľvek mesiaci do konca účtovného obdobia posielalo sa dodatočné daňové priznanie k DPH.Teraz sa DDP k DPH posiela v prípade že v roku 2017 zaúčtujem zabudnutú faktúru z roku 2016 ,v prípade že mám zle údaje v DP alebo keď mám zlú daň na výstupe? Chápem to dobre? Ďakujem
Tweety
08.12.17,08:43
Ak máš zabudnutú faktúru z r. 2016, uplatniť odpočet môžeš iba na základe DDP. Pri výstupe musíš dph priznať v mesiaci,(Q)v ktorom doš!o k dodaniu.
GabikaŠ
08.12.17,10:01
ale keby túto daň na výstupe priznám zle a prídem na to po 25. tak posielam DDP však?