Vlasta Č.
11.12.17,12:21
Dobrý deň,
firma na základe nesprávne vystaveného osvedčenia o pridelení IČ DPH zo strany DÚ, podala DPH a KV za 9/17 ako platiteľ.
Teraz podáva dodatočnú DPH za 9/17 ako osoba povinná platiť daň podľa §78 ods. 3 - z titulu, že uviedla na faktúrach DPH (firma mala byť po správnosti neplatca).

Má podať súčasne aj dodatočný KV za 9/17, ak áno, tak ako?

Ďakujem.
Sarlotka
11.12.17,14:41
hm.. to je zaujimavé...

... ak uviedol DPH na faktúrach i napriek tomu, že bol neplatiteĺ DPH je povinnú ju na daňový úrad odviesť a to v zmysle § 69 ods. 5...

s tými opravami výkazov...v zákone o dph ...

DPH je povinný podať v zmysla § 78 ods. 3 ...
KV je povinnný podať len pľatiteľ... takže ten výkaz nemal byť podaný vôbec... v praxi teda akási žiadosť o strono dokumentu aj keď ide o úkon zákonom nepodložený...asi tak...