scari
24.01.18,07:27
V marci 2017 mi zamestnanec oznámil, že za mesaic 11 a 12/2016 už nemal nárok na daňový bonus. V mzde za 3/2017 som mu stiahla sumu - 42,82 ako daňový bonus (nie ako preddavok dane). Ako to vykážem v hlásení? V r. 2017 už daňový bonus nepoberal. Môžem uviesť sumu - 42,82 a počet mesiacov 0? Ďakujem.
ivka70
24.01.18,07:33
To ste mali opravit v RZD (alebo zamestnaec v DP) za rok 2016, nie stiahnutim v marci 2017. Treba podat dodatocne DP za rok 2016, nepatri to do roku 2017.
Tweety
24.01.18,07:35
Ak ste už nemohli opraviť RZD za r. 2016 a teda zamestnanec poberal DB v r. 2016 neoprávnene, má povinnosť podať DDP za 2016 a DB vrátiť.
scari
24.01.18,07:59
Ďakujem .Poviem zamestnancovi, aby podal DDP, ale čo s tým Hlásením?
Ak neuvediem za zamestnanca -42,82 ale 0,, nebude mi to sedieť
scari
24.01.18,08:04
Zamestnanec už DB vrátil, v marci 2017
kn-alka
24.01.18,08:44
a ako si to mala v prehľade za 3/17? hlásenie musí sedieť s prehľadmi. Ak už bol ten bonus zrazený v mzde, použila by som riadok 5
scari
24.01.18,09:34
Zavolala som na FS, nech poradia aj oni. Zamestnanec nepodáva DDP, pretože DP vyplnil v súlade s Potvrdením od zamestnávateľa.
Vybraním a odvedením DB zamestnávateľ tento vyrovnal. Ak prišlo k nesprávnemu vyplateniu DB zavinením zamestnanca,môže zamestnávateľ uplatnený DB vybrať týmto spôsobom do troch rokov spätne. V Hlásení sa vybraný DB uvedie v časti I. na riadku 5, v časti IV. za zamestnanca sa uvedie DB 0. V Potvrdení o ZP za rok 2017 bude DB 0.
ivka70
24.01.18,09:55
DP sice vyplnil v súlade s Potvrdením od zamestnávateľa, ale zle udal narok na DB .... cize jeho DP bolo chybne ....