nana989
24.01.18,12:58
Slovenský dodávateľ, platca DPH, dodá službu (marketingová účasť + spracovanie obalov) pre odberateľa z Indie, ten je registrovaný v Indii. Faktúra má byť v zmysle §15 ods. bez DPH? Neuvádza sa to nikde ani v daňovom priznaní ani v súhrnnom?