kataria
02.02.18,09:44
Dobrý deň prajem, chcem sa spýtať, storno odoslanej faktúry s prenosom daňovej povinnosti, ako ho uviesť do KVDPH? Faktúra bola vystavená v mesiaci december, bol odoslaný riadny KVDPH a teraz došlo k situácii storno faktúry a potrebujeme podať dodatočný výkaz. Ďakujem veľmi pekne
KloferHladny
02.02.18,09:25
Ak došlo k vráteniu dodávky, postupuješ formou opravnej faktúry v mesiaci, kedy bola (bude) opravná faktúra vystavená.
kubkokubko
03.02.18,19:36
Žiaden dodatočný výkaz netreba podávať. Ak bola pôvodná faktúra z decembra a storno z januára, tak v januárovom KV dáš toto storno do C1, aj my sme mali taký prípad. Takto mi povedali na infolinke FS
KloferHladny
04.02.18,17:17
??
kubkokubko
04.02.18,18:12
Prepac, ze som ta menovala upravim prispevok
kataria
05.02.18,07:21
Ďakujem takto to urobím. Myslela som, že to vystornujem ešte v decembri, ale tak to by už asi po takej dlhej dobe nebolo úplne najlepšie...