beninka123
12.02.18,19:18
Zdravím, vie mi niekto poradiť vystavená faktúra za účtovné služby za 12/2017 neuhradená do konca roka 2017. Odberateľ má nárok na daňové výdavky až po zaplatení, ale čo dodávateľ? Musí zdaniť tieto výnosy v roku 2017 alebo je to odpočitateľná položka od základu dane a zdaním až po zaplatení? alebo sa mýlim?
jakubzemko
12.02.18,18:23
V roku 2017 zadaní.
Tweety
12.02.18,18:24
Zdaní ich v r. 2017.
Žabinka
12.02.18,18:28
prečo je tu mínus?
karakul
12.02.18,18:41
Vykonané účtovnícke práce za december fakturuje každá seriózna firma až v januari nasledujúceho roka, teda ich aj vtedy zdanuje
jakubzemko
12.02.18,20:52
Nehovorím, že taký postup je nesprávny, prečo by mal byť však nesprávny postup účtovania výnosov do obdobia, s ktorým tieto výnosy časovo a vecne súvisia?
31.12.2017 385/602 na základe interného dokladu
10.1.2018 311/385,343 - vystavenie faktúry