257
20.02.18,13:54
Od firmy, od ktorej sme kúpili budovu a pozemky, sme dostali aj zmluvu na splácanie vecného bremena, každý mesiac po 150.-. Zaúčtovala som to na ID 041/321 a nasledne zaradenie 014/041, nastavila som odpisy. Na konci roka nám tá firma poslala faktúru na zaplatené splátky, navýšenú o DPH. ( Neskoro vraj prišli na to, že to má byť s DPH ). A tu je celý megaproblém : neviem, ako mám zaúčtovať došlú faktúru ( ??? / 321 ) a ako mám vysporiadať tie zaplatené splátky..Úhrady som každý mesiac účtovala na 321 /221, ako úhradu toho ID, kde sa mi znižovala celá suma. Čo sa toho DPH týka, tak to je správne uplatnené v starom roku. Takže s tým netreba robiť nič. Ďakujem za každú radu, ktorá ma niekam posunie.
KloferHladny
20.02.18,17:33
Neskoro prišli ... nie je to náhodou zmena zmluvy ??? Došlú faktúru účtuj 343/321 (iba sumu DPH - len neviem, ako ti soft dokáže vykázať základ dane). Ten ID 041/321 by som opravil minimálne v sume splátok roku 2018 na účet 326. A s ďalšími splátkami by som počkal na faktúru. Ak nepríde do konca roku 2018, potom ostane zvyšok na 326, ak príde faktúra, potom 326/321 (a 343/321)