mondes
22.02.18,09:22
Ahojte, prosím Vás, mám pred sebou faktúru s dátumom dodania 31.12.2017. Teraz mi ju klientka dala, s dokladmi za január 2018. Viem, že DPH, ktorá patrí do r. 2017 si nemôžem uplatniť v r. 2018. Tak ako zaúčtujem tú faktúru? Základ dane do VOZD a výšku DPH do VNZD? Môže to byť takto? Alebo ako vy účtujete také faktúry? Ďakujem krásne.
fortunka
22.02.18,08:34
Mne sa taketo faktury objavia vzdy, zvycajne robim dodatocnu DPHcku za december. Niekedy aj starsie faktury/bloky napr. po odsuhlaseni zostatkov, upratani aut a tak sa objavia..
mondes
22.02.18,08:39
Ďakujem. Tu ide o 5 eur, tak sa mi nechce robiť DDP k DPH. Ak neurobím, môžem to zaúčtovať ako VNZD, však? Myslím tú DPH.
fortunka
22.02.18,08:50
samozrejme, povinnost to nie je. Podla mna mozes, neradila som to , lebo este somt o nerobila, ale ak DPH neuplatnujem, dam ju do VNZD.
kn-alka
22.02.18,09:05
https://podpora.financnasprava.sk/757167-Obdobie-na-odpo%C4%8D%C3%ADtanie-dane


Ak platiteľ dane nemá doklad do lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, môže si odpočítať daň za to zdaňovacie obdobie, v ktorom dostane doklad.
kuravesele
24.02.18,11:09
Presne tak, DPH uplatnit v roku 2018.
Arina7
02.05.18,09:31
Čo s tým, keď sa mi až teraz, tzn. v 4/2018 dostala FA z 12/2017 s dph a DP za rok 2017 už dávno poslané? Ďakujem.
Jarka 1
02.05.18,10:00
Ak si iba účtovníčka, tak asi nič. V zákone sa jasne píše o platiteľovi dane a nie účtovníkovi. To, že klient, platiteľ dane dostane fa včas, zaplatí napr, prevodom z účtu ešte pred podaním DP DPH jasne dokazuje, že fa mal. Inak by nevedel ani zaplatiť. A to, že klient mi fa ako účtovníčke prinesie neskoro, nie je môj problém. Upozorním na riziko, že v prípade kontroly si nemusí obhájiť to, že fa nemal. Nech sa sám rozhodne, či chce uplatniť DPH, ale v prípade, že by DPH pri kontrole nebola uznaná - tak odo mňa nech neočakáva žiadne prachy z dôvodu môjho pochybenia.A na takúto spornú fa samozrejme napísať, kedy mi bola prinesená.
Jarka 1
02.05.18,10:04
Samozrejme myslím uplatnenie DPH v čase prinesenia fa. Ak budem robiť dodatočné, tak si to nechám zaplatiť. Na budúce si dá zväčša lepší pozor na doklady, ktoré má priniesť účtovníčke.
Arina7
02.05.18,11:19
FA sme nemali, ani nebola uhradená. Je mi jasné, že dph už uplatniť nemôžem, len ju potrebujem dostať do účtovníctva. Dala som ju do nákladov r.2018 ako VNZD a na konci roka 2018 ako pripočítateľnú položku. Len nie som si istá, či je to správne?
Jarka 1
02.05.18,11:59
Ak fa bola doručená až teraz, tak si uplatníš aj náklad aj DPH teraz, lebo si fa nemala. Presne o tom píše kn-alka vyššie v odpovedi.
Arina7
04.05.18,07:34
Ďakujem za odpoveď.