Leila
13.03.18,14:50
Neplatca DPH - S.R.O - vystaví faktúru za služby vykonané v 12/17 v 2/18. Netreba tieto výnosy časovo rozlišovať min. 385/602 a zdaňovať v 2017??? Viem, že lehota na vystavenie faktúry nie je, len súvislosť s účtovným obdobím mi nie jasná. Vďaka.
bencurka
13.03.18,14:50
Pokiaľ sú služby vykonané a aj ukončené v decembri 2017 tak ich netreba časovo rozlišovať. povinnosť bola vyfakturovať najneskôr 15 dní po vykonaní služby.
kn-alka
13.03.18,14:53
neplatca DPH nemá povinnosť fakturovať 15 dní po vykonaní služby
bencurka
13.03.18,15:03
hlavne že je to hneď v prvej vete..:-)....takže opravujem nie je povinnosť.... ale vo vlastnom záujme fakturovať po dodaní služby bez zbytočného odkladu,,
Leila
13.03.18,16:05
jasne, bez zbytocneho odkladu - este to tak natlct do hlavy tym klientom :-) T.j. kedy vstupuju vynosy do DP prosim? Fakturu neprerobi.