Katarína75
13.03.18,20:04
Touto cestou by som si chcela ujasniť a to: neplatiteľ DPH vystavuje faktury do EU za sprostredkovanie predaja (provízia) platcovi DPH. Je tu povinnosť registrácie podľa §7a. Fakrúry vystavujem s prenosom daňovej povinnosti. Mojou povinnosťou je podať suhrnný výkaz kvartálne. Je aj povinnosť podať daňové priznanie? Rátajú sa vyššie uvedené faktúry do obratu pre registraciu DPH? Vopred ďakujem za odpovede.
Anulka
13.03.18,19:13
Fakturuje zahraničnej zdaniteľnej osobe, ktorá má IČ DPH v inom členskom štáte?
Katarína75
13.03.18,19:21
áno
Anulka
13.03.18,19:28
Áno, mal sa zaregistrovať podľa § 7a pred dodaním služby. Ak mu nevznikla povinnosť platiť daň v SR z iného dôvodu, tak nemá povinnosť podať daňové priznanie. Uvedené faktúry sa do obratu pre povinnú registráciu nerátajú. Do obratu idú len výnosy, resp. príjmy z dodaných tovarov a služieb v tuzemsku.
Katarína75
13.03.18,21:11
ďakujem, nevedela som ci podat aj danove priznanie, nerada by som platila pokutu.