sisi24
17.03.18,08:30
Prosím o usmernenie, či je to takto správne. Nákup stravných lístkov v hotovosti účtujem ako VNZD a províziu ako VOZD služby. Pri rozúčtovaní lístkov za mesiac - 55 % ako VOZD v členení ostatné výdavky (alebo služby?), 45 %, ktoré sú zamestnancovi strhnuté formou zrážky zo mzdy ako VOZD v členení mzdy a príspevok zo sociálneho fondu ako VNZD v členení čerpanie sociálneho fondu. Je to takto správne alebo je potrebné účtovať aj príjem za stravné lístky od zamestnancov (POZD x PNZD)????
Ďakujem.