EKO-HAUS
21.03.18,18:17
V mesiaci január sme od dodávateľa obdržali daňový doklad o prijatí platby. Na doklade bol uvedený základ dane aj daň. V mesiaci február ale dodávateľ zistil, že záloha (doklad o prijatí platby) sa viaže k plneniu u ktorého prichádza k prenosu daňovej povinnosti a tuzemskému samozdaneniu (stavebné práce) a teda na doklade nemá byť uvedený základ a DPH ale len základ a informácia o prenose daňovej povinnosti . Dodávateľ nám preto poslal "opravnú faktúru k pôvodnému dokladu o prijatí platby" s dátumom vystavenia 25.2.2018 a s dátumom dodania 25.1.2018 na ktorom zrušil pôvodne uvedený rozpis (základ a DPH) a dole uviedol "prenesenie daňovej povinnosti". Hoci sme ho žiadali aby to urobil cez dva doklady (jeden storno dokladu o prijatí platby a druhý na tuzemské samozdanenie) nie je ochotný to urobiť. Ako sa mám s tým dokladom ktorý máme (z môjho pohľadu mačkopsom) vysporiadať ? V ktorom období o ňom účtovať a v ktorom období ho dať do DPH ?
petra:-)
21.03.18,17:25
EKO-HAUS
22.03.18,08:48
Ďakujem