Safo
09.08.06,13:19
Ahoj kolegovia,
účtujem v MRP DOS JU a neviem si poradiť s jedným problémom. Obdržíme fa. od dodávateľa a za vrátený tovar dobropis. Ako zaúčtovať úhradu fa.v peň. denníku, pretože keď uhrádzeme len rozdiel súm fa. a dobr. stále nám zadáva do kolonky pre DPH celú DPH z fa. A potom to treba prácne opravovať. Jedná sa asi o 15 účt. prípadov mesačne.
Vopred ďakujem za každú odpoveď!

Safo
bezradná
09.08.06,11:42
Ja zápočet fa a dobropisu účtujem v MRP DOS cez interný doklad. Úhradu Fa zapíšem v celkovej sume a súčasne úhradu dobropisu ako zápornú úhradu.Potom tam nie sú žiadne problémy s DPH
Safo
24.08.06,05:42
Ďakujem za radu, ale nie je mi jasné nasledovné. Jedná s o jednoduché účtovníctvo. Účtovať úhradu fa. nemôžem na základe interného účt.dokladu, pretože mám výpis z bežného účtu. Takisto nemôžem účtovať úhradu dobropisu v peň.denníku, pretože sa nejedná o príjem alebo výdaj v hotovosti alebo z bež.účtu. Podobné účt. prípady účtujem v ročnej uzávierke. Problém nie je zo zápočtom, zápočet robím úhradou bez zaúčtovania do peň.den., ale účtovaním rozdielu medzi fa. a dopropisom. Zatiaľ, pokiaľ nenájdem lepšie riešenie, som sa rozhodol pri úhrade započítať v peň. den. celé DPH a v ročnej uzávierke rozdiel DPH zo všetkých dobropisov upravím. Snáď je riešenie v programe MRP, ale ja ho neviem nájsť.
Prajem všetko dobré
Jana Acsová
24.08.06,07:22
Doporučujem nadefinovať (zamyslieť sa) nad tým, čo je vznik účtovného prípadu. Neúčtovaním zápočtu podľa môjho názoru dochádza k skresleniu obratov (výdavok, príjem).
Aj v MRP je možnosť zohľadniť nepeňažné operácie. Ak chcete účtovať priebežne a pritom si tieto operácie zahrnúť do uzávierkových operácií, doporučujem v priebehu roka účtovať s dátumom 31.12. a to čiastky tak, ako vznikne účtovný prípad (celý výdavok a celý príjem a so správnym vyčíslením DPH).
Postup si môžete interne upraviť a odôvodniť - doporučujem smernicu.
bezradná
24.08.06,07:25
A keď zaúčtuješ úhradu faktúry a súčasne nezaúčtuješ v PD, nevyhodí Ti to v kontrolách ako nesúlad knihy daňových dokladov a peňažného denníka? Nerozumiem, prečo by si to nemohol zapísať ako úhradu cez BU, ja by som to riešila takto:
obdržaná suma po odčítaní dobropisu 892,50 Sk



Fa odoslaná 1190,- Sk - úhrada U03 1000,- Sk DPH 190,- Sk
dobropis -297,5- Sk - úhrada U03 -250,- Sk DPH -47,50 Sk



U03 750,- Sk dph 142,50 sK

Dalo by sa to spraviť aj cez nepeňažné operácie, že by si tú sumu dobropisu a pripadajúcu sumu pôvodnej Fa zúčtoval cez x ale podľa mňa je to zbytočne komplikovaný postup
Iwett
20.08.08,05:47
Prosím, ak úhradu dobropisu zaúčtujem PPD v MRP DOS, hlási mi chybné zaúčtovanie v pokladni, lebo som uhrádzala cez knihu danových dokladov. Kde robím chybu? Ďakujem
Iwett
20.08.08,16:54
Prosím, prosím, nikto mi neodpovedal na vyššie uvedené. :mee:
Všetky príspevky počítala, všeličo vyskúšala. A prišla som len na jednu vec: ide to len ak zapíšem úhradu dobropisu na VD mínusom. Je to prípustné? Odpovie mi niekto na aspoň na toto? Ďakujem.
Zoltán Kovács
20.08.08,16:59
Prosím, ak úhradu dobropisu zaúčtujem PPD v MRP DOS, hlási mi chybné zaúčtovanie v pokladni, lebo som uhrádzala cez knihu danových dokladov. Kde robím chybu? Ďakujem


Prosím, prosím, nikto mi neodpovedal na vyššie uvedené. :mee:
Všetky príspevky počítala, všeličo vyskúšala. A prišla som len na jednu vec: ide to len ak zapíšem úhradu dobropisu na VD mínusom. Je to prípustné? Odpovie mi niekto na aspoň na toto? Ďakujem.

Výdavkový pokladničný doklad s mínusom, akceptovateľné.
Iwett
20.08.08,17:04
ďakujem, som rada, síce je to trochu zvláštne, ale aspoň mi program nehlási chybu. Ja som vždy používala príjmové, a program mi pindal... takto ho umlčím.:)
Zoltán Kovács
20.08.08,17:12
ďakujem, som rada, síce je to trochu zvláštne, ale aspoň mi program nehlási chybu. Ja som vždy používala príjmové, a program mi pindal... takto ho umlčím.:)

Záleží to na softe ako to má riešené. Účtujem v MRP a DÚ nenamietal pri takomto účtovaní úhrady dobropisu. Je to vlastne zníženie výdavkov.