stdr
25.05.18,10:14
Dobrý deň.
Poprosím o radu.
Teraz sme zistili, že sme v roku 2017 vyfaktúrovali 2000 EUR nesprávnemu odberateľovi, ktorý sa síce ozval, ale pôvodná faktúra sa nezrušila ani nedobropisovala.
Ak vystavím storno faktúry /dobropis/ v 05/2018, môžem to uviesť do výkazu DPH a KV DPH v 05/2018 ? Alebo musím robiť opravný výkaz DPH ?
Zaúčtujem ako 311/604 mínusom v roku 2018, alebo musím cez 428 ?
Ďakujem.
GabikaŠ
28.05.18,08:08
Vystaviť dobropis na faktúru z 2017, ktorú zarátaš do DP DPH + KV za 5/2018 ale túto skutočnosť musíš potom uviesť v poznámkach ÚZ za rok 2018. Áno, účtuješ 311/604 mínusom.