est
29.06.18,00:49
Môj klient sa oneskorene registroval, platca DPH mal byť od 02/18, mimoriadne priznanie DPH budeme podávať za obdobie 23.3.-30.6., od 1.7. bude oficiálne platca. S akým dátumom budem opravovať faktúry, ktoré v tomto období vystavil - ešte v júni, či až po 1.7.? Každý mi hovorí niečo iné.. Ak to v účtovníctve dám až po 1.7. bude mi to predsa zasahovať už do nového obdobia, za ktoré už budem podávať nové priznanie za júl.. A ešte jedna vec - ako je to potom s odpočtom DPH z auta, ktoré kúpil už v roku 2017, môže si odpísať nejakú časť? Ďakujem za odpovede.