yvica
11.07.18,14:59
konateľ chce aby som bloky welness,sauna... účtovala zo sf 472/211 alebo 355-platba kartou, aj keď som mu hovorila, že treba to zamestnancovi zdaniť a vyrátať odvody (čo robí mzdárka-respektíve nerobí )-lebo to konateľ nechce stále pochopiť.
ale ako to zaúčtovať ak je tam dph, dávam do KV s tým, že základ+dph a odpočítanie dph 0? alebo neuvádzam do KV vôbec a dph účtujem na 548? ďakujem
ivka70
11.07.18,13:11
ked nemas k tomu relevantne uctovania cez mzdy, tak to nedavaj zo SF a daj to ako nedanovy naklad firmy ....
yvica
11.07.18,17:36
ok, takže celé dám na 518-nedaňové a do KV neuvádzam nič.