invest
20.07.18,09:28
Dobrý deň, účtujem lekáreň a dostala som avízo o výplate obratového bonusu s vyčíslenou DPH, a však bez dátumu zdaniteľného plnenia. Pani mi povedala že to nie je daňový doklad a do KV treba dať nulu. Dolu je poznámka "oznamujeme vám že si ku dňu vystavenia opravujeme DPH prislúchajúcu k bonusu na výstupe vo výkaze DPH. Ako to dať do výkazu DPH KV? ďakujem
a_je_to
31.07.18,15:17
No tak tomuto sa veru porozumieť nedá. Lebo jedno tvrdí pani a druhé poznámka. Obvykle sa obratovým bonusom znižuje základ a DPH zostáva taká ako bola, podľa §25,ods. 6 a to do KV nejde. Ak ide o obratový bonus, znižujúci aj DPH, tak nestačí avizo, ale musí byť opravný doklad s uvedením čísla dokladu, ku ktorému sa DPH znižuje. To potom patrí do sekcie C.2 KV. Nech teda pani upresní, o čo z toho ide.