IvetaH
24.09.18,14:14
Pochopila som to tak, že ak mi príde z EU neskoro faktúra, tak urobím dodatočné DP k DPH, ale do KV ju zaradím v mesiaci, kedy prišla. Napr. za 2/2018 mám faktúru až teraz v 8/2018, tak urobím dodatočné DPH za 2/2018, ale KV nie, faktúru uvediem v KV za 8/2018. Len mi uniká podstata toho KV.