Vero89
25.10.18,14:22
Poprosím o radu, mám v tom bordel, chaos, prosím Vás ako zaraďujete faktúry keď vám príde faktúra dajme tomu 15.7., vystavená faktúra 4.7. a dátum dodania 28.6.? Určite to tu už bolo preberané viac krát ale neviem nikde nájsť odpoveď a, tak pre istotu sa opýtam... Dph a kontrolny výkaz za 6. mesiac sú už poslané...mám to zaradiť do 7. mesiaca s dátumom dodania 28.6. alebo s dátumom 4.7. alebo kedy prišla faktúra? Alebo MUSÍM opraviť DPH za 6. mesiac? Ako to robíte vy?Ďakujem za odpoveď
Eva M
25.10.18,15:10
DPH z tuzemskej faktúry si môžeš uplatniť v tomto prípade v mesiacoch júl až december, dátum dodania bude 28.6. Nie je potrebné dodatočné priznanie. Keď je to tuzemské samozdanenie, musíš spraviť dodat. za jún
Vero89
25.10.18,15:16
Ďakujem veľmi pekne :)
pavol54
25.10.18,15:48
dátum dodania je 28. 06 dátum zaradenia v prijatých fa bude 15.07?
Vero89
26.10.18,08:50
No toto aj mňa zaujíma :)
Žabinka
26.10.18,09:21
presne ako píše pavol54..;)