alohamercy
21.11.18,17:14
Klient sa oneskorene registroval, platiteľom DPH mal byť od 03/18, DU ho registroval od 1.11. S akým dátumom budem opravovať faktúry ( postup podľa pár. 25 zákona o DPH), ktoré vystavil v období kedy mal byť platiteľom? Stretla som sa s viacerými názormi...
Môžem vystaviť opravnú faktúru napr. 10.11 s dátumom dodania 30.10? Tým pádom sa mi to nezobrazí v mimoriadnom ani v prvom riadnom DP....
Alebo dátum vystavenia a dátum dodania bude po 1.11.2018?

Ďakujem za odpovede.