libus72
21.08.06,10:07
Milí Poraďáci,
chcela by som sa opýtať, prišla nám faktúra za prístroje poštou na dobierku,pričom zvlášť sú uvedené prístroje cca 23700,-, zvlášť poštovné a balné 100,- a z celkovej sumy tj.23800 bolo počítané DPH. Práve tomu DPH nerozumiem, prečo bolo počítané aj z poštovného, veď Poštovné je podľa §28 zákona o DPH oslobodené???

Ešte sa chcem opýtať či som to dobre zaúčtovala:
prístroje 23 700,- 501AE/211
poštovné 100,- 518 AE/211
DPH 343AE/211? dobierka bola hradená v hotovosti z pokladne..

ďakujem za vyjadrenia
Jana Acsová
21.08.06,08:16
Milí Poraďáci,
chcela by som sa opýtať, prišla nám faktúra za prístroje poštou na dobierku,pričom zvlášť sú uvedené prístroje cca 23700,-, zvlášť poštovné a balné 100,- a z celkovej sumy tj.23800 bolo počítané DPH. Práve tomu DPH nerozumiem, prečo bolo počítané aj z poštovného, veď Poštovné je podľa §28 zákona o DPH oslobodené???Oslobodené sú iba služby vykonávané v zmysle zákona o poštových službách a dodávateľ ich nevykonáva. V prípade, že dodávateľ požaduje úhradu svojich nákladov súvisiacich s dodaním tovaru, vstupujú do základu dane podľa § 22 ZDPH. Faktúra je vystavená správne.


Ešte sa chcem opýtať či som to dobre zaúčtovala:
prístroje 23 700,- 501AE/211
poštovné 100,- 518 AE/211
DPH 343AE/211? dobierka bola hradená v hotovosti z pokladne..
Nie. Poštovné je vedľajším nákladom obstarania a vstupuje do hodnoty obstaraných prístrojov. Jednou z možností účtovania je 501AE na vedľajšie náklady. Ešte podotázka: Nebolo by vhodnejšie účtovať kúpu prístrojov cez účet 321 - dodávatelia?

P.S.:
... ešte je aj možnosť účtovania prístrojov ako dlhodobého majetku. Ale na to sa Vaša otázka nezameriava.
libus72
21.08.06,08:21
Nie. Poštovné je vedľajším nákladom obstarania a vstupuje do hodnoty obstaraných prístrojov. Jednou z možností účtovania je 501AE na vedľajšie náklady. Ešte podotázka: Nebolo by vhodnejšie účtovať kúpu prístrojov cez účet 321 - dodávatelia?

ďakujem za odpoveď, a prečo si myslíte že by bolo vhodnejšie účtovať kúpu prístrojov cez účet 321 aj keď to išlo z pokladne?...
Jana Acsová
21.08.06,08:26
Nie. Poštovné je vedľajším nákladom obstarania a vstupuje do hodnoty obstaraných prístrojov. Jednou z možností účtovania je 501AE na vedľajšie náklady. Ešte podotázka: Nebolo by vhodnejšie účtovať kúpu prístrojov cez účet 321 - dodávatelia?

ďakujem za odpoveď, a prečo si myslíte že by bolo vhodnejšie účtovať kúpu prístrojov cez účet 321 aj keď to išlo z pokladne?...Aj z pokladne sa dá zaúčtovať 321/211. Ostatné je na interných postupoch ... prikláňam sa k analytickému sledovaniu fakturovaných dodávok cez účtovné saldokonto ... sú na to rôzne dôvody. Je to interná záležitosť firmy, v prípadoch, kedy nedochádza k časovému nesúladu medzi vznikom záväzku a jeho úhradou. Vždy záleží aj na druhu a dni vzniku vzniku účtovného prípadu.
libus72
21.08.06,12:36
Ďakujem za odpovede...pekný deň
michelle84
02.01.07,06:58
Dobry den, potrebujem poradit. V decembri som vystavovala fakturu, posielali sme material na dobierku nasmu odberatelovi. Fakturovali sme material + dobierku. Dobierka mala byt aj s dph alebo oslobodene od dph? A este sa chcem opytat, na ktory ucet mam uctovat dobierku. Ci na 602 alebo 648. Dakujem velmi pekne za pomoc.
Tweety
02.01.07,07:03
Dobry den, potrebujem poradit. V decembri som vystavovala fakturu, posielali sme material na dobierku nasmu odberatelovi. Fakturovali sme material + dobierku. Dobierka mala byt aj s dph alebo oslobodene od dph? A este sa chcem opytat, na ktory ucet mam uctovat dobierku. Ci na 602 alebo 648. Dakujem velmi pekne za pomoc.
Sú to služby spojené s predajom materiálu, teda fa s dph, tieto služby(dobierka) vstupujú do ceny materiálu, účet 642AE.
Milan Benka
02.01.07,07:39
Dobry den, potrebujem poradit. V decembri som vystavovala fakturu, posielali sme material na dobierku nasmu odberatelovi. Fakturovali sme material + dobierku. Dobierka mala byt aj s dph alebo oslobodene od dph? A este sa chcem opytat, na ktory ucet mam uctovat dobierku. Ci na 602 alebo 648. Dakujem velmi pekne za pomoc.

Účet 642 a fakturujete s DPH.
Betina2
16.01.07,10:24
Sú to služby spojené s predajom materiálu, teda fa s dph, tieto služby(dobierka) vstupujú do ceny materiálu, účet 642AE.

Ja mám to isté s tovarom. Účtujem 311/604 AE v súčte za tovar + vyčíslenú dobierku spolu. Predpokladám, že účtovanie je OK na 604. Ale musím rozlíšiť analyticky samotné tržby z predaja tovaru a zvlášť dobierku? alebo radšej čo najpodrobnejšie:
"Tržby z predaja tovaru - tuzemsko" 604100 (tak to mám)
"Tržby z predaja tovaru - zahraničie CZ" 604200 (to mám)
"Poštovné a balné" 604200
"Dobierka" 604300
"prepravné a dobierečné" 604400 ??? Alebo dať 604200+604300+604400 do jedného účtu 604300 a nazvať ho napr. Tržby súvisiace s predajom tovaru ?