genko
07.01.19,11:43
Fakturovala som dodanie služby (preklady, korektúry) do členského štátu ako neplatca DPH (som registrovaná podľa §7a na DPH) za mesiace september, oktober a november 2018. Teda 3 faktury este v minulom roku. Dala som tam poznamku, ze som neplatca DPH a DPH som dala 0, ale zabudla som napisat "prenesenie danovej povinnosti" na odberatela. Ako to mozem dodatocne opravit, prosim? Dakujem.
Sarlotka
07.01.19,15:43
stači aj obyčajný list oznámenie kt. očíslujete s odvolávkou na dane číslo faktúry,