lilly1210
24.01.19,14:42
Môžeme sa rozhodnúť, že si neuplatníme DPH na vstupe (z došlej faktúry)?

Ak áno, čo s ňou potom?

Dať ju na 548.AU a bude z nej pripočitateľná položka v daňovom priznaní z dane z príjmu?
Tweety
24.01.19,13:43
Áno, bude pripočítateľnou položkou k ZD.
lilly1210
24.01.19,13:52
ďakujem za rýchlu odpoveď.

A existujú konkrétne dôvody, kedy sa účtovná jednotka môže rozhodnúť, že si DPH z došlej faktúry neuplatní, alebo naopak dôvody, keď si ju uplatniť musí?
Alebo je to iba na nej, ako sa rozhodne a dôvod je irelevantný (proste sa tak rozhodli)?
Tweety
24.01.19,13:57
Pozri Zákon o dph § 49-51.