daja
24.08.06,10:02
Milí poraďáci, ako mám zaradiť došlý dobropis do daňového priznania DPH. Zaevidovala som ho do knihy závazkov mínusovou sumou. Len teraz neviem ako to dať do daňového priznania DPH do riadku 23 - má to byť plusom?
alex1
24.08.06,08:10
Ak pracuješ v programe, ten ti dobropis zaradí do priznania automaticky. Mal by ti ho odrátať zo vstupnej sumy DPH
ZuzanaA
24.08.06,08:12
Do riadku 23 a 24 dávaš vystavený dobropis, došlý dávaš do 25 - len sumu DPH plusom.
alušik
24.08.06,08:15
Na r. 23 a r. 24 sa uvádzajú dobropisy, ktoré vystavila vaša firma. Došlý dobropis sa uvádza na r.25 ako oprava už odpočítanej dane podľa § 53. Uvedieš ho na tomto riadku normálne plusom. Ak by išlo o ťarchopis, tak ho uvedieš na tomto riadku mínusom.:)
daja
24.08.06,08:19
Ďakujem všetkým veľmi ste mi pomohli.
Adra
19.09.06,11:10
Zdravím, potrebovala by som poradiť, živnostník účtujúci v JÚ bol v minulom roku neplatca DPH. Toho roku 2006 zistil, že zle prepočítal predajné ceny - nízke ceny. V súčastnosti je platcom DPH. Ako vystaviť dodatočnú faktúru? Je potrebný opätovný rozpis materiálu? Vďaka
Adra
19.09.06,12:18
Ešte raz zdravím, už ste všetci z práce doma? Alebo mi ešte niekto môže poradiť? Vďaka
daja
29.09.06,08:48
Do riadku 23 a 24 dávaš vystavený dobropis, došlý dávaš do 25 - len sumu DPH plusom.

Ešte by som sa chcela vrátiť k tejto staršej otázke. Vystavený dobropis uvázdam do riadku 23,24. Táto suma sa uvádza mínusom - však?