domi2
24.08.06,13:50
Ahojte poraďáci

Máme prenajaté priestory, agentúra nám dáva faktúru napr.vystavená 1.7.06
splatnosť 14.7.06 zdanitelné plnenie je 30.9.06
Je to správne zo strany prenajímateľa ? V podstate mu platíme 3 mesiace dopredu, DPH si odratávam až v semtembri ? Sme mesačný plátcovia DPH
Martinella
24.08.06,12:00
§19 odst.3 Zákona o DPH č.222/2004 Z.z.citujem:Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, považuje sa tovar alebo služba za dodaný najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje...
U nás však faktúrujeme nájom mesiac dopredu ale zdaniteľné plnenie zadávam dňom vystavenia faktúry, t.j. 1 deň obdobia nájmu, na ktoré je faktúra vystavená.
domi2
24.08.06,13:11
Však práve, neviem či je to správne, keďže sme sa stali mesačný plátcovia DPH uplatniť DPH až v deviatom mesiaci.Faktúra nám došla prvý krát, tak neviem či ich upozorniť alebo si DPH uplatniť až v deviatom mesiaci.
Marianna01
24.08.06,19:50
Však práve, neviem či je to správne, keďže sme sa stali mesačný plátcovia DPH uplatniť DPH až v deviatom mesiaci.Faktúra nám došla prvý krát, tak neviem či ich upozorniť alebo si DPH uplatniť až v deviatom mesiaci.

Uplatni vtedy, keď Ti na uplatnenie vznikne zákonný nárok.
Orsz
24.08.06,20:07
Však práve, neviem či je to správne, keďže sme sa stali mesačný plátcovia DPH uplatniť DPH až v deviatom mesiaci.Faktúra nám došla prvý krát, tak neviem či ich upozorniť alebo si DPH uplatniť až v deviatom mesiaci.
Faktúra je nesprávna, už len tým, že ju zaplatíte napr. 14.7. došlo k splneniu daňovej povinnosti z ich strany na odvedenie DPH v 7.mesiaci ( i keď sú kvartálni platcovia DPH) - podľa zákona ak dôjde k dodaniu služby alebo k prijatiu úhrady a to tým dňom, ktorý nastane skôr. Ja účtujem vo firme tiež štvrročné nájomné, pričom vystavujem 1.7.2006, daň.povinnosť 1.7.2006 a splatnosť 15.7.2006.