kahu
24.08.06,12:52
Ahojte mám problém,

dostala som faktúru za tovar /dlažba/ od dodávateľa, ktorý je evidovaný pod slovenským IČDPH. Faktúra je v USD je tam základ USD, DPH v USD a spolu v USD. Tovar bol dovezený z Číny. Akým spôsobom to mám zaúčtovať a do ktorého riadku vo výkaze DPH to mám dopísať.

Prosím o čo najskoršiu odpoveď, veľmi pekne Vám ďakujem.
ekopo
24.08.06,11:11
Dodávateľ je evidovaný pre DPH v tuzemsku §49 ods.2a - daň sa uvádza v r. 14 DP. Faktúru prepočítať kurzom NBS v daný deň.
skvarki
24.08.06,11:13
Budes to evidovat na riadku 14 - Daň z tovarov a služieb kupenych v tuzemsku kedze tvoj dodavatel ma slovenske ICDPH. potom r. 18, r. 22.