yvica
01.04.19,11:15
potrebovala by som poradiť, firma predala v 2016 stroj na leasing, stále bol problem so servisom....., tak stroj vrátili a leasing prešiel tiež na firmu 042/474. a 022/042, lenže teraz pri inventúre som zistila, že stroj sa predal ešte v 2016 roku, kde bola faktúra vystavená nie na predaj majetku ale predaj tovaru, lebo mi nikto nepovedal, že to je ten dotyčný stroj 311/604 a teda sa nezaúčtoval zápis na 541.
neodpisoval sa. takže ak by som ho teraz na základe inventúry vyradila môžem zaúčtovať 541/022 a dám ako nedaňový výdavok? aby nebolo zle že zvyšujeme náklady keď stroj je dávno predaný? viete mi s tým poradiť? ďakujem
jakubzemko
04.04.19,00:30
Opravy chyn minulych uctovnych obdobi - naklady mozete znizovat bez toho, aby bolo potrebne podavat dodatocne danove priznanie. Ak vsak ide o vyznamnu sumu, tak treba ist cez 428 alebo 429 a nasledne znizit zaklad dane v danovom priznani.