zando
22.04.19,12:37
Dobry den, chcela by som Vas poprosit o radu pri nasl. uctovani.
Sme sro platca DPH, dostali sme fa od dodavatela "prenos danovej povinnosti".
Na fakture mam sumu bez DPH 518/321,
vypocitam si zo sumy bez DPH, DPH 20%? 343/..... a zaplatim DU?
Kde mam dat fakturu v kontrolnom vykaze?
DAKUJEM
zdenk.am
23.04.19,04:15
Ak máte nárok aj na odpočet DPH, tak účtovanie bude 343/343 a DU neplatíte nič. V KV do B1
zando
23.04.19,05:47
ĎAKUJEM VAM
lub3033
23.04.19,13:00
Prosím Vás vedeli by ste mi poradiť ako zaúčtovať podobný prípad, ale na strane odpočtu sa daň kráti? ako by vyzeralo potom účtovanie? DAkujem