Nini44
29.04.19,09:11
Dobrý deň,
prosím Vás keď mám FA prijatú s tovarom a v nej sú aj položky odrátané(teda nie je vytvor.dobropis), môžem zaúčtovať len konečnú sumu a dph ako klasické odpočítanie dane, alebo musím všetky -položky dať ako opravu odpočítanej dane a plusové ako odpoč.dane.
Dakujem. Stretli ste sa niekto s tým???
Kristina27
29.04.19,09:03
áno, aj nám chodia takéto faktúry za tovar, kde je vlastne kúpený tovar a medzitým aj stornovaný resp. vrátený tovar, konečný základ dane a daň je plus a tým pádom sa to volá faktúra - daňový doklad, evidujem klasicky medzi došlé faktúry a do KV B.2
Nini44
29.04.19,09:12
Dakujem , lektorka myslela že -položky by sme mali rozučtovať ako opravu a + ako klasicke odpočítanie.
Ale to by bolo velmi pracné, podľa mňa. Takže sa budem držať len konečného základu daňe aj Dph.dakujem
Kristina27
29.04.19,10:04
dodávateľ mal vystaviť zvlášť dobropis tovaru a zvlášť faktúru za dodaný tovar
Nini44
29.04.19,10:07
Jasné , to by bolo ideálne. Môžem sa tváriť že to nie je môj problém, ale podľa mňa by sa do toho vrtali. Ešte uvidim ako to urobim....
Dakujem
Kristina27
29.04.19,10:30
ak sa ti bude dať zistiť, či to dodávateľ dáva celé do KV A.1, tak potom my to môžeme uviesť do B.2