amundsen
22.01.20,10:28
Mam dosly dobropis zo zahranicia za tovar, ktory sme vratili. Do dobropisu som dala PN (nezahrnovat do priznania dph) a KN (nezahrnovat do kontrolneho vykazu). K dobropisu som vystavila interny doklad. Prosím je clenenie KV DPH správne ak dám C2 ? Aka je k tomu predkontacia ?

Tiez by som si rada overila aka sa dava na internom doklade predkontacia a clenenie DPH, ak je to interny doklad k doslej zahranicnej fakture.

Dakujem velmi pekne. (Jednoduchú účtovníctvo, platca DPH)
Soňa K
23.01.20,16:46
Prečo vystavuješ k dbp interný doklad ? Tvoj softvér neúčtuje dbp priamo ?
amundsen
24.01.20,08:21
Uctujem v Pohode. Nie som si ista, ci je postup dobry, ale tak ma to naucila robit kamaratka. Ako to robite prosim Vy ?
Soňa K
24.01.20,11:38
Ja účtujem v alfe, tam účtujem priamo dbp, nevytváram interný doklad.