adrianajacko
11.02.20,11:41
Ahojte, mám klienta ,stavebná činnosť ktorý sa stal platcom DPH, čo s tými fa , ktoré sa vystavili ešte počas obdobia keď klient nebol registrovaný ako DPH ale už prekročil hranicu. Na daňovom mu povedala , že to treba dodaniť... viete poradiť.
Ďakujem
mondes
11.02.20,12:22
Z Vášho príspevku usudzujem, že ste sa neskoro registrovali na DPH. Ak áno, podávate mimoriadne DPH za obdobie, odkedy Vám vznikla povinnosť byť platcom DPH až do skutočnej registrácie na DPH. Teda vo Vašom prípade, ak faktúrujete neplatcom DPH, tak z tých vystavených faktúr z obdobia vyššie uvedeného ste povinní odviesť DPH.
adrianajacko
11.02.20,16:11
Áno , neskoro....ale klient fakturoval platcom DPH
- kde sa podáva mimoriadne DPH je na to konkrétne tlačivo alebo cez všeobecné podania