j.jantova.jj
13.02.20,11:44
Spoločnosť (dodávateľ) registrovaná pre platcu DPH na Slovensku má uzatvorené zmluvné vzťahy v režime call-off stock so spoločnosťou (odberateľ) z Francúzska registrovanou pre DPH vo Francúzsku a s touto istou spoločnosťou (odberateľ) registrovanou v Rumunsku, následne spoločnosť zo Slovenska dodáva tovar v režime call-off stock, ale dodáva len tovar do Rumunska, odkiaľ si spomínaný odberateľ premiestňuje tovar do Francúzska vo svojej réžií. Moja otázka znie ako tento pohyb uviesť v daňovom priznaní DPH, kontrolnom výkaze ako aj súhrnnom výkaze? Aké IČ DPH uviesť na faktúry, keďže spomínaný odberateľ odoberá tovar v režime call-off aj z Rumunska aj z Francúzska. Ďakujem