Tommat25
20.02.20,20:22
Ahojte,
Prosím vás poradaci, prvý krát uctujem novú sro a preto som na pochybách troška...
Zaúčtovala som otvaraciu súvahu kde je ZI a poplatok za zriadenie sro. Potom zúčtovanie počiatočných stavov oproti 701. Moja otázka je či môžem účtovať splatené ZI do pokladne keďže sro nemá účet ešte. A ci môžem uhradiť potom z pokladne náklady na zriadenie sro ,alebo mi to môže zostať na 365? Ten zostatok na 365 sa mi nepáči preto sa pýtam.V skutočnosti tieto naklady zaplatené boli zo súkromného účtu.
No a keďže si to zaúčtujem úhradou ž pokladne vypisuje mi že pokladna je v mínuse o tu sumu...a v účtovnej uzávierke mi potom vykazuje VH s mínusom o tu sumu nákladov.Nepaci sa mi to takto preto sa chcem poradiť...ďakujem za kazdu odpoveď