anula1975
15.04.20,09:47
podnikateľ platca DPH si objednal SW od českého podnikateľa platcu DPH v hodnote 20 000 eur. Na faktúre nie je vyčíslená DPH a je tam poznámka: "Jedná se o vývoz zboží (služeb) do jiného členského státu a odběratel je povinen přiznať a zaplatit daň podle par. 64 zákona o DPH."
Do ktorých riadkov daňového priznania a KVDPH vstupuje táto faktúra?

Ďakujem pekne.