kampari
02.05.20,19:46
Pekný večer, obstarali sme tovar z Maďarska od platcu DPH (mi sme tiež platcami DPH), bežne sme minulý rok brávali viackrát, nebol problém, faktúra bola bez DPH - klasické samozdanenie. Ale teraz vraj v Maďarsku vymysleli, že faktúry sa budú vystavovať s DPH....a až potom sa DPH-čko vráti, ak preukážeme, že sme tovar prijali na sklad a predali sme ho...neviem, prečo taký blud, ale to je jedno...do kt. riadku v DP uviesť základ dane a daň...klasicky ako pri obstaraní u nás? a DPH bude nedaňová ...účtovanie
131/ 321
548 DPH/ 321
je to takto správne...a žiadať DPH späť ako...cez finačnú správu, či vráti priamo dodávateľ...? a ako toto potom zaúčtovať?
Ďakujem.