bui
12.09.06,22:31
Firma A zo SR si objednala u nas sluzby/inzinierske prace, ktore vykonal nas zamestnanec v Anglicku pocas 1 tyzdna. Prace boli tejto firme vyfakturovane uz pred mesiacom. Pred tyzdnom prisla nasmu zamestnancovi faktura za jeho sukromny telefon. Na vypise sa objavili roamingove hovory uskutocnene v case vykonu inz.prac v Anglicku. Firma A je ochotna nam ich preplatit ako naklad suvisiaci s inzinierskymi pracami. Telekomunikacne naklady im vyfakturujeme.Aky mame dat den vzniku danovej povinnosti?

Na danom projekte sa okremnasho zamestnanca zucastnila aj fyzicka osoba/podnikatel, ktory nam vyfakturoval okrem inz.prac aj roamingove hovory.Dany podnikatel nie je platca DPH a tak nam isla do nakladov cela suma vratane DPH.Tieto roamingove hovory budeme tiez fakturovat firme A...s akym datumom vzniku dan.povinnosti?
A mame fakturovat tu sumu co nam fakturoval podnikatel (teda celu sumu co on uhradil...zaklad aj DPH) a na to dat DPH alebo mame tu nim fakturovanu sumu ponizit o DPH a na tento zaklad dat DPH?
bui
13.09.06,07:32
prosim poradte, potrebujem poslat fakturu a neviem si rady....:(
Monika1
13.09.06,08:16
Urob si dodatok k zmluve o službách poskytnutých firme A, kde uvedieš, že okrem fakturácie za inžinierske služby im budeš fakturovať ešte tel. hovory, ktorých zoznam budeš mať až v inom období. Dátum dodania by som potom na tie tel. hovory dala taký istý ako je dátum vystavenia tvojej faktúry aj v prípade fakturácie hovorov tvojej firmy za zamestnanca aj v prípade hovorov, ktoré ti faktúruje podnikateľ neplatca. Ak chceš fa aj hovory, ktoré tebe fa neplatca DPH, potom by si mala narátať v tvojej Fa DPH na celú sumu, ktorú ti faktúroval ten neplatca DPH.
bui
13.09.06,08:38
a ak budem fakturovat mensiu sumu o DPH urobim niekde chybu? to len preto aby odberatel neodmietol zaplatit sumu vlastne akoby dvakrat povysenu o dph....
Monika1
13.09.06,08:59
Ak by si faktúrovala nižšiu sumu ako je zaúčtovaná v tvojich nákladoch musíš si to potom vedieť obhájiť pred DÚ. Mohli by ti to pri kontrole dodaniť. Ja by som to neriskovala.
bui
13.09.06,09:58
a co ak by sme my ako objednavatel sluzby u podnikatela uznali aj vydavok na telefon...ze to bol jeho naklad kt. suvisel s vykonom sluzby..a nas odberatel ako objednavatel sluzby u nas by zase tento vydavok nebol ochotny preplatit...vtedy by suma ktoru by nam fakturoval podnikatel nebola u nas danovo uznana?...aj ked nase naklady celkovo za pracu, telefon, cestu (co fakturoval podnikatel nam)...by boli mensie ako nase vynosy fakturovane odberatelovi...mys me vlastne vykonali sluzbu pre nasho odberatela prostrednictvom dalsieho podnikatela...ale celkovo sme neboli stratovi...
jaja99
13.09.06,10:03
Podľa § 19 ods. 6 zákona o DPH sa za den dodania refakturovanej služby povazuje den vystavenia faktury.
xendra
13.09.06,10:16
Súhlasím, dátum vystavenia má byť aj dátumom dodania.
Monika1
13.09.06,12:06
a co ak by sme my ako objednavatel sluzby u podnikatela uznali aj vydavok na telefon...ze to bol jeho naklad kt. suvisel s vykonom sluzby..a nas odberatel ako objednavatel sluzby u nas by zase tento vydavok nebol ochotny preplatit...vtedy by suma ktoru by nam fakturoval podnikatel nebola u nas danovo uznana?...aj ked nase naklady celkovo za pracu, telefon, cestu (co fakturoval podnikatel nam)...by boli mensie ako nase vynosy fakturovane odberatelovi...mys me vlastne vykonali sluzbu pre nasho odberatela prostrednictvom dalsieho podnikatela...ale celkovo sme neboli stratovi...
Vystav faktúru odberateľovi aj s DPH, on nech ti vráti faktúru s reklamáciou, ty vystav dobropis a keď sú náklady neoprávnené reklamuj to aj ty u podnikateľa, ktorý ti v poddodávke práce urobil. Ale všetko je to príliš špekulatívne. Ak sa nevieš s odberateľom dohodnúť, vyfaktúruj mu radšej nejaké iné služby naviac a nefaktúruj mu tel. hovory a máš to vybavené. Všetko znesie zmluva, tak sa s ním dohodni.