GabikaŠ
19.08.20,13:35
Dobrý deň,

vystavujem FA ( SK platca DPH ) českému odberateľovi (CZ platca DPH ) za výmenu pneumatík na dodávke. Túto službu fakturujem s 0% DPH a na FA som uviedla: * dodanie služby podlieha preneseniu daňovej povinnosti. Do KV túto FA neuvádzam. Je to takto správne?

Ďakujem za pomoc.
ivka70
19.08.20,11:38
GabikaŠ
19.08.20,11:54
Ďakujem pekne :) na súhrnný výkaz som úplne zabudla :(