gilmorka
22.09.20,10:08
Dobrý deň.
Sme sieť maloobchodných predajní potravín. Fakturujeme platiteľovi DPH faktúru za nákup. Na faktúre má jednak tovar s 10a 20 % DPH a tiež ryžu, pri ktorej musíme uplatniť tuzemský prenos daňovej povinnosti. Základ dane pri prenose je 15 € (kupovali 10 kg ryže). Túto faktúru máme uviesť v Kontrolnom výkaze v oddieli A1 a aj v oddiely A2? Keďže sú zrušené limity tých 5000 € a ryža patrí do tých kapitol Spoločného colného sadzobníka.
Vopred ďakujem za radu.