etuliacik
13.10.20,12:48
Dobrý deň,

rada by som sa poradila: sro účtujúca zásoby spôsobom B nakúpila tovar v septembri, ktorý aj v daný mesiac následne predala, avšak nebolo to v ten istý deň ako tovar kúpila ale neskôr 504,343/321. Je potrebné ten tovar aj niekde zapísať?(neevidujeme sklad).

A ako mám prosím zaúčtovať DF ak NIE všetok tovar čo nakúpila bol následne predaný zákazníkovi (nejaké položky sro nakúpila do vlastnej spotreby)?
Môžem túto 1 FA rozúčtovať na 2 účty tj. na 501 a 504....alebo existuje iný spôsob?

Dakujem pekne.
Tweety
13.10.20,12:02
Predaný 504, spotrebovaný 501.
pavol54
13.10.20,13:25
na konci roka vykonáš inventúru a nespotrebovaný materiál 501 alebo nepredaný tovar504 dáš na 112
etuliacik
13.10.20,14:14
K tomu nespotrebovanemu tovaru na 501 resp.504....to je k mojej 1.otazke?

Na tej 504 sa všetko predalo cez účet 604,takže nič nebudem preuctovavat. A 501 ide väčšinou o tovar do počítača, treba preuctovavat? Doposiaľ som to nerobila, je to chyba?
Tweety
13.10.20,14:16
A kam si ho pôvodne zaúčtovala? Ak na 501 je to správne, nič nemusíš preúčtovať.
etuliacik
13.10.20,15:01
Áno, písala som že na 501 nakoľko neuctujem cez sklad ale priamo do spotreby. Len mi nebola úplne zodpovedná otázka č.1.???
Tweety
13.10.20,15:02
Veď som ti napísala, ako máš účtovať. Ak si niečo nespotrebovala a máš to na 504,501, na konci roka to preúčtuješ na sklad ale to ti bolo tiež zodpovedané.
etuliacik
13.10.20,15:08
Áno rozumiem, len ma aj zaujímalo, že ak nákupim tovar a nepredam ho v ten istý mesiac, ale o mesiac, dva neskôr, či ho musím niekde zaevidovať, keďže nejde cez sklad. Vdaka
Tweety
13.10.20,15:11
Veď si porovnáš 504 a 604 a zistíš raz dva, čo máš predané, nepredanê.
etuliacik
13.10.20,16:08
Ach jaj, a čo ak som všetko to, čo mám na 501 na konci roka nepreuctovala na 112?
Nechala som to na 501 ako ZS k novému účtov.obdobiu. išlo napr.o počítače, dsspoisky a iné príslušenstvo k počítačom, čo sa spotrebúva postupne...:(
Tweety
13.10.20,16:16
Ak si nespotrebované,nepredanê na konci ÚO nepreúčtovala, skreslila si HV, odviedla niżšiu daň, porušila zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov.
etuliacik
13.10.20,16:36
No comment;(
kn-alka
13.10.20,17:46
Nepanikár, tipujem, že na 501-ke účtuješ mat. do spotreby, ten na sklad účtovať na konci roka nemusíš. V inventúre vykazuješ len tovar na predaj, ktorý ti ostal k 31.12. nepredaný.

Zo zákona musíš urobiť inventúru ku konci roka, počas roka nie, nevadí, že nakúpiš v januári a predáš v decembri.

Fa si rozúčtuješ ako potrebuješ, hoci aj položkovite, to je už na tebe.
etuliacik
13.10.20,19:09
Ďakujem kn-alka, áno tipujes správne. Veď ja neviem či som písala nezrozumiteľné, stále som sa snažila napísať, že uctujem spôsobom B na 501 a zdalo sa mi divné že ju mám riešiť na sklad...neva.
Každopádne pochopila som;)
Tweety
14.10.20,05:10
niekde som písala , že máš účtovať faktúru na sklad? v odpovedi mám 504,501 a na konci obdobia nespotrebované, nepredané 501,504 preúčtovať na sklad (inventúru),, treba len čítať s porozumením
etuliacik
14.10.20,05:18
V poriadku, prepáč, moja chyba. Ďakujem;)
veronikasad
14.10.20,11:45
Ak je firma platitelom DPH, treba mesacne viesť evidenciu tovaru pouziteho na osobnu spotrebu s preuctovanim na osobitny účet (pripoc.polozka) + zníženie naroku na odpočítanie DPH.
etuliacik
14.10.20,12:33
Myslíš jednotlivé položky viesť niekde ako na skladových kartách? Aj keď nemáme sklad?
veronikasad
14.10.20,13:58
Nemusi to byt zrovna skladova karta, staci tabulka v exceli, ktorú na konci mesiaca prilozis k internemu dokladu.
kn-alka
15.10.20,06:31
Ak si rozúčtuješ došlú faktúru, osobnú spotrebu hneď na nedaňové účty a neuplatníš na tie položky DPH, nemusíš nič zvlášť evidovať.