rockon
23.12.20,20:47
Vyfakturujem ako s.r.o. za 12 mesiacov po sebe presne 500 faktúr po 100 EUR.
To je spolu 50 000 EUR.
Pošlem 500 produktov na dobierku, 90% zákazníci preberú (dostanem zaplatené 45000 EUR) a 10% z nich teda 50 sa vráti (nedostanem zaplatené) a spravím 50 storno faktúr.
Storno faktúry sú teda spolu za 5000 EUR.
K tomu ešte na 10 objednávok (na 10 faktúr) vystavím dobropisy spolu v sume 1000 EUR (zákazníci neboli spokojní, reklamovali tovar a vrátil som im peniaze).

1. Aký obrat sa počíta ako hranica pre povinnost registracie DPH - 44000 EUR, 45 000 EUR alebo 50 000 EUR?
2. Počítajú sa do 12 mesačného obratu s maximálnou hranicou 49790 EUR pre DPH len tie faktúry ku ktorým neboli vystavené storno faktúry alebo dobropis?
3. Pocitaju sa do obratu pre DPH faktury za nedodane (neprevzate) baliky, ku ktorym bola vydana storno faktura?
4. Pocitaju sa do obratu pre DPH faktury za dodane (prevzate) ale vratene baliky (reklamacie), ku ktorym bol vydany dobropis?
Ďakujem za relevantne odpovede.
Este mam 5. otazku-Ak to spravne chapem, vidim ze ako slovenska sro pri zasielkovom predaji nemozem prekrocit v Česku 1140000 CZK-43494,96 EUR ak nechcem byt platca DPH. A na slovensku je limit pre DPH suma trzieb zo Slovenska 49790 EUR. Ak by som mal na príklad obrat z predanych produktov za 12 mesiacov 42000 EUR z Česka a 49000 EUR zo Slovenska, stále neprekročím hranicu pre povinnosť DPH? Alebo sa obrat pre DPH bude počítať 42000+49000 a prekročím tým pádom hranicu 49790 EUR a musím sa stať platca DPH? Tzn plati to co je tu? https://www.porada.sk/t252354-som-povinna-registrovat-sa-na-dph-ak-som-prekrocila-obrat-49790-eur-ale-je-to-vsetko-fakturacia-do-zahranicia.html
marjankaj
25.12.20,15:48
Akých 24 mesiacov? Podľa akého zákona?
kn-alka
25.12.20,17:25
Z takto zadanej otázky je to úplne jedno, nakoľko sa sleduje posledných 12 kalendárnych mesiacov a nie 24 :D


Jasné, že do obratu sa počítajú aj dobropisy, je to vlastne mínusová tržba, mínusový obrat, vrátenie dodaného tovaru.
rockon
25.12.20,20:19
Opravene, nie je to jedno, pretoze som sa pytal ci sa tam pocitaju dobropisy a storno faktury a to je podstatne.
Dáša_
26.12.20,06:14
kedy vystavuješ dobropisy? S akým dátumom?
rockon
26.12.20,12:31
Takže z môjho príkladu, aký obrat sa počíta pre DPH - 44000 EUR, 45 000 EUR alebo 50 000 EUR?
rockon
26.12.20,18:56
rockon
26.12.20,18:58
Dáša_
26.12.20,19:35
celé toto laborovanie je postavené na vode. Lebo ak máš naozaj eshop a pohybuješ sa okolo podmienky obratu na DPH, tak sa len zbytočne budeš báť ten obrat prekročiť. A neustále budeš každý mesiac počítať, či si prekročil, či nie. A budeš posúvať fakturáciu, šachovať s dopropismi. Čo sa stane, keď budeš jeden mesiac na hranici? nevystavíš posledné faktúry? Aby si to celé posunul o mesiac? Alebo dobrovoľne znížiš predaje? (Píšem ako majiteľ ešopu, ktorý je platiteľ DPH) Ak si s obratom blízko, tak sa proste staň platiteľom a otvor sa vyšším obratom
rockon
27.12.20,02:36
Dáša_
27.12.20,05:09
kn-alka
27.12.20,08:03
však si to vypočítaj, dostal(a) si odpoveď, že tam idú aj dobropisy, tak prečo 50000 alebo 45000?
veronikasad
27.12.20,08:57
Podla nim zalozenych tem ani hypoteticky nevie ci je s.r.o alebo zivnostnik. Zbytočne strácať čas odpoveďami
rockon
27.12.20,12:09
rockon
27.12.20,12:11
veronikasad
27.12.20,12:19
Nedavno si riešil vysku príjmu pre minimálne odvody do ZP a SP. Nemyl si poradu s bezplatnou uctovnou kanceláriou
marjankaj
27.12.20,12:33
Aj tak asi nevieš čítať. Kn-alka ti to už napísala.
rockon
27.12.20,12:42
rockon
27.12.20,12:45
Dakujem za odpoved. Takze sa tam pocitaju dobropisy. Pocitaju sa tam aj storno faktury? Takze podla prikladu bude obrat pre DPH 44 000 EUR? Kedze na faktury za 5000 boli vydane storno faktury a na faktury za 1000 EUR dopropisy?
rockon
27.12.20,12:47
marjankaj
27.12.20,12:49
Rozkaz pán riaditeľ porady. A čo tak prečítať si zákon o DPH a pokúsiť sa porozumieť?
avalik
27.12.20,12:50
poradit vieme ... ale radime zadarmo - a je na nas komu poradime - arogantnym clenom ja osobne neradim ... ale mini radu dam - odpoved mas v zakone o DPH, alebo u svojho uctovnika, ale aj u financnej spravy ;)
rockon
27.12.20,12:55
rockon
27.12.20,13:34
Dal som si pracu a registroval som sa na https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/obrat-pre-povinnu-registraciu-k-dph-dobropis.htm, prikladam odpoved pre neregistrovanych uzivatelov:

Predpokladáme, že pri dobropise sa riešila oprava základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak by išlo o chybnú fakturáciu, základ dane by sa taktiež automaticky znížil z dôvodu chyby.

Do obratu pre povinnú registráciu sa počíta už znížená tržba, t. j. faktúra mínus dobropis. Hodnota dodaného plnenia (či už je to tovar, alebo služba) sa totiž znížila.

ZHRNUTIE: Takze do obratu pre DPH sa pocitaju dobropisy aj storno faktury a to znamena ze faktury ku ktorym sa vystavi dobropis alebo storno faktura nezvysia obrat pre DPH a tym padom je odpoved na moju 1. otazku je 44 000 EUR, na 2. otazku je odpoved ANO, na 3. otazku NIE a na 4. otazku NIE. Ak som nieco napisal zle, opravte ma. Ak nie, dakujem za pomoc vsetkym tym co sa vyjadrili k veci a pomohli.
rockon
27.12.20,14:18
avalik
27.12.20,14:44
porada nie je plateny portal, za rady nie sme plateni ... aroganciou dostanes to co si dostal ... vzdy mas moznost oslovit aj danoveho poradcu a s nim riesit hypoteticke priklady
rockon
27.12.20,14:57
veronikasad
27.12.20,15:19
kde si zobral 44 000 ? (50 000-50*100) ???
veronikasad
27.12.20,15:21
dobropisy z akého dôvodu ? K storno fakturam máš potvrdenie prepravnej spoločnosti, že zásielka bola vrátená ?
rockon
27.12.20,15:30
kn-alka
27.12.20,15:36
rockon - dobropis a storno faktúra je to isté - nebolo dodané, nepočíta sa ... v zákone sa píše ... za dodané.... keďže niečo nebolo dodané, tak sa nezapočítava
rockon
27.12.20,15:43
rockon
27.12.20,15:47
marjankaj
27.12.20,15:56
Ak zákazník neprevezme tovar, vráti sa mi naspäť a vystavím storno faktúry.
---------------------------------------------------
Ak zákazník neprevezme tovar, tak ten tovar teda nebol dodaný. Čo je na tom nepochopiteľné?
rockon
27.12.20,15:57
marjankaj
27.12.20,16:03
§4
(7)
Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.
-------------------------------------------------------------------------------
Píše sa tam "dodaných tovarov" nie "vystavených faktúr". Teda čo bolo skutočne dodané.
rockon
27.12.20,16:07
rockon
27.12.20,16:08
Môžete to napísať bez HTML tagov? Nedá sa to čítať. Ďakujem za pochopenie.
kn-alka
27.12.20,16:09
pri s.r.o. sleduješ obrat na účte 604 je jedno, či zaplatené, alebo nezaplatené
marjankaj
27.12.20,16:12
Sťažuj sa adminovi, snáď si nemyslíš, že ja som to tam sám naťukal.
marjankaj
27.12.20,16:15
To platilo pre podvojné účtovníctvo do 31.12.2018. Máš sa riadiť zákonom a nie nejakou superfaktúrou z ktovie koľkého roku.
rockon
27.12.20,16:17
Dal som si tu pracu a upravil v editore: §4 (7) Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku. ------------------------------------------------------------------------------- Píše sa tam "dodaných tovarov" nie "vystavených faktúr". Teda čo bolo skutočne dodané.
-------------------------------------------------------------------------------
Takže 5000 EUR z tých 50000 EUR v príklade sa nepočíta, pretože tovar za 5000 EUR nebol dodaný a zaplatený a vrátil sa (zákazníci nevyzdvihli balík.

Nie je tam ale zmienené, či sa tam počíta hodnoda dodaných tovarov, ktoré boli vrátené ako reklamácia (zákazník dostal plnú sumu naspäť) - v príklade v hodnote 1000 EUR. Dáša_ poslala link https://www.danovecentrum.sk/priklad-z-praxe/obrat-pre-povinnu-registraciu-k-dph-dobropis.htma tam bolo Do obratu pre povinnú registráciu sa počíta už znížená tržba, t. j. faktúra mínus dobropis. Hodnota dodaného plnenia (či už je to tovar, alebo služba) sa totiž znížila.

Takže sa tam nepočíta ďalších 1000 EUR z príkladu-kde tovar bol dodaný, zaplatený, prevzatý a neskôr reklamovaný a vrátený (peniaze dostal zákazník naspäť.

Čiže obrat pre DPH z môjho príkladu je 44000 EUR-môžeme to takto uzavrieť či?
rockon
27.12.20,16:25
rockon
27.12.20,16:27
Neurážajte sa, len som napísal, že to je zle zobrazené. Sťažovať sa nikomu nebudem, nie som udavač, fašista ani komunista. Už je to opravené, takže pohoda.
rockon
27.12.20,16:31
marjankaj
27.12.20,16:32
A nie je jednoduchšie pozrieť obrat na účte 604? A nešpekulovať tu HYPOTETICKY ako mara s "onou"?
rockon
27.12.20,16:40
marjankaj
27.12.20,16:50
Prijaté platby ťa v tomto prípade nezaujímajú. Načo tam máš tú účtovníčku?
rockon
27.12.20,17:03
rockon
27.12.20,17:24
avalik
27.12.20,17:35
a uctovnik ti dal aku odpoved? vysvetlil ti co je dobropis a co storno faktury? - a este, pozeral si zakon o DPH? mas tam pojem "dobropis" a "storno"?
rockon
27.12.20,19:29
veronikasad
27.12.20,19:52
ešte dopln vývoz do tretích krajín, nech už je to kompletné
marjankaj
27.12.20,20:43
§2/2
Na účely tohto zákona je
a) tuzemskom územie Slovenskej republiky,

A ešte je tam aj §14

Ale hypoteticky si to skombinuj sám.
rockon
27.12.20,20:59
rockon
27.12.20,21:13
marjankaj
27.12.20,21:22
A ty môžeš povedať ako chápeš "tržbu za tovar" a účet 604?
Ak ti to doteraz účtovník nevysvetlil, tak je každá odpoveď pre teba zbytočná.

Tržba za tovar a prijatá platba za tovar sú dve rôzne veci. Miešaš hrušky s jablkami.

Nikoho nezaujíma koľko ti zaplatili ani koľko si vrátil. Podstatné je koľko si vyfakturoval vrátane storna a dobropisov.
rockon
27.12.20,21:31
marjankaj
27.12.20,21:57
Pre mňa je prijatá platba a tržba rovnaká vec,
---------
Tak to si na omyle. Medzi vystavením faktúry a prijatím platba môže uplynúť aj týždeň. Vystavíš 30. a platba ti príde 5. A to nehovorím, kým ty vystavíš dobropisy alebo storná. Načo máš toho účtovníka? Na hovno? Prečo ti to nevysvetlí. Choď na školenie podvojného účtovníctva a potom sa pýtaj. To je ako sa baviť s mongolom.
rockon
28.12.20,03:33