tigy
04.02.21,10:23
Ak mi dodávateľ vráti zálohovú platbu za neposkytnutú službu, ale až v ďalšom kalend. mesiaci (platba v jan.2021, vrátenie febr.2021), musí mi vystaviť daňový doklad k prijatej platbe a následne dobropis (alebo storno faktúry?), alebo stačí vrátiť platbu a ja si to vysporiadam len účtovne (221/314)?
Vopred ďakujem
Tweety
04.02.21,09:27
Ak platiteľ dph prijal platbu vopred v januári, do 15 dní od prijatia platby musí vyhotoviť doklad k prijatej platbe, teda ešte v januári.
§19 Zákona (4)Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby.
tigy
08.02.21,11:23
Ďakujem za odpoveď, ale ak už teraz vieme, že nedôjde k dodaniu služby a platba sa vráti, platí to aj v tomto prípade?
marjankaj
08.02.21,12:15
A prečo sa s tým zaťažuješ ty? Nech si to rieši dodávateľ.
tigy
08.02.21,14:43
Lebo to chcem mať kvôli DPH v poriadku :)
marjankaj
08.02.21,16:24
Veď ty máš na to dosť času do decembra.
tigy
09.02.21,14:19
Išlo mi skôr o to, či ten doklad musí vystaviť, alebo nemusí, ak sa peniaze vrátia, keďže k dodaniu služby vôbec nedôjde...