ekpo
15.02.21,14:59
Prosím, ako majú byť usporiadané účtovné doklady v archíve?
Mám dodávateľskú faktúru, ktorá je uhradená v hotovosti. K tomu je dobropis a vyrovnanie v hotovosti.
Majú byť tieto doklady všetky spolu, keďže ide o tú istú udalosť alebo má byť osobitne fa, dobropis a úhrady?
Ďakujem a želám príjemný deň.
janulka5595
15.02.21,14:02
My máme osobitné zakladače na všetko - došlé faktúry v tuzemsku, DF zo zahraničia, vydané FA tuz/zahr, pokladňa, interné doklady atď.
Ak máme prípad, ako píšeš, tak ja zväčša robím nasledovné : k prijatej FA pripnem kópiu dobropisu (aj keď je v tom istom zakladači vložený a účtované o ňom osobitne) a pripnem aj kópiu pokladničného dokladu.
Na zaúčtovanie faktúry si napíšem čísla dokladov, kt. sa mi k tej FA viažu a je mi to potom lepšie hľadať
Tweety
15.02.21,14:02
Prehľadnejšie je mať všetko osve.
janulka5595
15.02.21,14:04
Poprípade ak je na faktúre nákup materiálu, ktorý účtujeme na sklad, tak pripájam aj príjemku na sklad
Naopak pri predaji materiálu/tovaru výdajku zo skladu