cinky16
09.03.21,08:41
Ahojte, ako správne zauctovat a ako s dph? Obdrzali sme faktúru od ceskeho dodavatela on platca dph, my tiez platca dph - nahrada skody za poskodeny tovar. Zauctovat fakturu na 545/321 a dph nesamozdanujem? kedze nahrada skody nepodlieha dph?a bude to riadne danovo uznatelny naklad?
Nech poradia skusenejsi, dakujem.
Tweety
09.03.21,07:43
Účet 545 nie je správny. Náhradu škody účtujeme na 548., Nič nezdaňuješ.

Kedže si doplnila do otázky, zodpoviem aj to: ak v tomto prípade ide o škodu spôsobenú inému prevádzkovou činnosťou a sú naplnené skutočnosti zodpovednosti za škodu, ktorú je spoločnosť povinná odstrániť alebo nahradiť v zmysle § 420 a násl. Občianskeho zákonníka, potom náhrada škody alebo náklady na jej odstránenie je možné posúdiť ako daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. a) ZDP.
cinky16
09.03.21,07:48
co nam vyfaktúrovali nespravne?
cinky16
09.03.21,07:49
a bude to riadne danovo uznatelny naklad?
cinky16
09.03.21,07:50
faktura je bez dph, kedze je to cesky dodavatel, ja som len si nebola ista, ci ju mam samozdanit, ci nie.