janulka5595
23.03.21,07:06
Ahojte,

potrebujem poradit.

Nakupili sme tovar, podliehajuci tuzemskemu samozdaneniu. Tovar sme vratili, ziadali vymenu.

Nedostali sme dobropis, ale len klasicky danovy doklad, kde su minusovane vratene polozky, a plusovane polozky, ktore nam zaslali na vymenu - konecna ciastka v doklade je plusova - cize ešte musime doplatit.

Prosim Vas ako mam nasledovne uctovat a evidovat v programe MRP? Je to vlastne dobropis alebo nie?
Podla mna by mal byt dobropis na vratene polozky osobitne a tovar na vymenu tiez na osobitnej fakture.
Lebo neviem ako to uvadzat to DPH A KV.

Dakujem za pomoc!