zuzaan
15.04.21,12:33
Prosim kedy zauctovat -do akeho mesiaca dodav.dobropis ..datum vystavenuia 1.4. datum zd. plnenia 29.03...Dakujem
Tweety
15.04.21,10:35
Zaúčtuješ ho dátumom obdržania.
Platí §25 odst.3 zákona
Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane, a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby, rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.
zuzaan
15.04.21,10:39
Takze nemoze byt uctovany v marci, kedze bol vystaveny v aprili?
Tweety
15.04.21,10:58
kedy ste ho obdržali, vtedy ho zaúčtuješ, veď som to napísala zrozumiteľne či?
zuzaan
15.04.21,11:03
ano , dakujem ..uctujem vzdy datum vystavenia smerodatny , ale v novej spolocnosti ziadaju zauctovat do marca ako je datum dodania tovaru , kvoli evidencii skladu atd...co je podla mna nespravne , kedze datum vystavenia je 1.4....dobropis nemohol byt doruceny v marci....prakticky neviem kedy bol obdrzany