seda
23.04.21,11:51
1x účtujem špedičnú FI A (SK s IC DPH SK), ktorá si objednala prepravu do IT u prepravcu FI B (PL s IČ DPH PL) pre svojho zákazníka FI C (IT s IČ DPH IT). Vykládka bola 17.3.21. FI B vystavila fa 18.3.21 na FI A s odkazom revers charge. Túto fa uvediem v DPH r. 9 a 10 + r.19?
FI A vystavila FI C FA s odkazom §15-Transfer of tax liability . Túto FA uvádzam len v súhrnnom výkaze s kódom 2? Je správne, že táto FA bolo vystavená s dátumom vystavenia 21.4.21 a dátumom dodania 17.3.21? Ďakujem.