Amme
25.06.21,06:33
Dobrý deň, prosím Vás, ak spoločnosť-platiteľ DPH mal minulý mesiac (04) vlastnú daňovú povinnosť na DPH a zaplatil o 10,00 eur viac, môže vzniknutý preplatok teraz odpočítať z vlastnej daňovej pov. (5), lebo aj teraz má povinnosť? Treba oznámiť FS alebo poslať žiadosť, aby párovali preplatok s vlast.daň.pov. za mes. 05? Ďakujem
veronikasad
25.06.21,04:38
Kontaktuj spravcu dane