katarina77
25.06.21,10:06
Odberateľ "C" IČ DPH SK odobral tovar podliehajúci prenosu daň. povinnosti od spoločnosti "B" IČ DPH SK. "B" nakúpil tento tovar od "A" IČ DPH SK. Teraz "A" poslala dobropis-zľavu priamo spoločnosti "C"-tzv. nepriamu zľavu - dostal ho v júni 2021, s tým že peniaze pošle na účet v októbri 2021.
Ako to uvedie "C" do daň priznania a do KV DPH- do C2?, ktoré IČ DPH?, a aké číslo pôvodnej faktúry ak ju "A" neuvidol na dobropise(ani nemal aké, keďže ten tovar nefktúroval? V akom období-za jún?