LuciaMrvova
04.08.21,17:50
Dobrý deň...
Chcela by som sa poradiť... máte nejakú postupnosť pri účtovaní dokladov v Pú?
Ja používam program MRP a doklady v šanóne mám uložené takto: OF DF PPD VPD ID a BV... v spoloč. ktora vznikla zápisom do OR 18,5. 21 som prvé zápisy urobila 2x PPD vklady ZI každého zo spoločníkov.. potom som pokračovala s tým istým dátumom VPD 518/211 zriaď. náklady.. potom ďalšie bločky som cez VPD zaúčtovala podla dátumu napr. 21.05.. 26.06. atď.. noa potom so šla na DF kedže v mesiaci máj ešte nemali žiadny Došlú Fa... a potom ID a nakoniec BV... dobre postupujem?? účtujete zaradom podľa toho aké doklady dostanete? alebo podla typu dokladov?? jasné že mám číselníku od 001 atď pre každý okruh dokladov.. Ďakujeem!
kn-alka
04.08.21,18:25
je to úplne aleže úplne jedno
avalik
05.08.21,11:22
otvaracia suvaha v den zapisu do OR (pozri postupy uctovania, pripadne google ma spravovane clanky)
prijem splateneho ZI od spravcu vkladu
vyplata zavazku (zriadovacich vydavkov) osobe, ktora ich platila

a dalej doklady ako dostanem - OF, DF, ID, pokladna, banka