maped
10.09.21,12:47
Poprosím o poradenie či postupujem správne.
Konateľ nakupuje suroviny z ktorých robí jedlo ale aj nákup tovaru do bufetu.Taktiež tam má hotovostné úhrady dodávateľských faktúr.
Nemá však v pokladni dostatok peňazí. Všetky bločky účtujem cez interné doklady a aj ich tam pripínam. Na konci mesiaca keď má tržbu a stav v pokladni sa mu zvýši, môžem dať jedným VPD vrátenie 365/211 resp. musí si vybrať konateľ z firemného účtu a tieto peniaze vložím do pokladne a vrátim mu ich jednou sumou?
Môže sa to takto zaúčtovať?
Ďakujem veľmi pekne!
avalik
10.09.21,12:45
on si ich moze aj poslat z firemneho uctu na svoj ucet

ale jednoduchsie bude, ked si na zaciatku mesiaca zadotuje pokladnu z uctu a nemusis uctovat cez ID
maped
10.09.21,13:04
áno avalik, povedala som mu. Ale nerobí to. Môže to byť aj tak ako píšem, že si presnú čiastku vyberie z firemného účtu a potom dám príjem do pokladne z BU a následne VPD vrátenie zápisom 365/211 len čo do textu napísať prosím?
Ďakujem pekne!
avalik
10.09.21,19:36
a co vlastne tym zapisom 365/211 uctujes? ;)